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我园部门预算公开表格
发布时间:2015-4-29 点击次数:1019

 


 

365bet线上娱乐城365bet线上娱乐城_365bet足球场_为什么365bet打不开2015年部门预算情况

一、基本情况

(一)单位职能

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧,热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动,促进幼儿体智德美等和谐发展,全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势,面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务,促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资,发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

(二)2015年重点工作计划

1、保育工作

 (1)、加强对保育工作的检查、督促,加强跟班指导,学习保育业务知识,卫生保健常识等,不断提高保育的业务素质。(2)、严格执行作息制度,保证幼儿身心健康,愉悦地发展。(3)、培养幼儿良好的饮食、睡眠等生活、卫生习惯,为其一生的发展奠定良好的基础。(4)、加强对幼儿的体育锻炼和户外活动护理,并对幼儿进行安全教育,培养幼儿的自我防扩意识和能力,确保幼儿生命安全。(5)、把好晨检关,做好全日观察记录,严格执行卫生消毒保健工作。(6)、善于观察,发现幼儿一日生活中的冷暖及异常情况,并及时给予耐心妥善处理。(7)、加强卫生保健工作,每年体检一次,及时进行预防接种工作加强幼儿身体健康。

2、教育教学工作

 (1)、进一步学习领会《规程》、《纲要》、《指南》精神,探讨实施的方法策略,吸收幼教新信息,不断更新教育教学观念,尝试新课程改革教学方法和学习方式的转变。教师应学会关爱、学会理解、学会宽容、学会创新,积极探索适用本园的教育教学新方法,促进保教质量不断提高。(2)、保教人员应针对幼儿年龄特点,班级实际情况制定确实可行的一日活动常规,不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力,通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯,促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。(3)、过形式多样的活动,促进幼儿全面素质的发展。

3、后勤保障工作

 为了 保障全体教师和幼儿在舒适、宽松的环境中工作、学习。2015年我们将为幼儿更换桌椅、添置幼儿更衣、学习橱柜。做好门面楼的装修工作。

二、2015年部门预算收支情况

(一)2015年部门预算收入256.15万元,其中,财政预算拨款84.15万元,非税资金170万元。

(二)2015年部门预算支出256.15万元,其中,基本支出183.38万元,项目支出72.77万元



灌南县2015年部门预算“三公经费”支出情况表

 

单位:元
单位代码 单位名称 经济科目代码 经济科目名称     财政预算拨款 非税资金
公共财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的非税收入 上年结余
行政性收费 专项收入 罚没收入 政府性基金   收入 纳入专户行政性收费 其他收入
025002 机关幼儿园        10,000  841,500  0  1,700,000  0  0  0  0  0 
30212 因公出国(境)费用 0  0  0 
30217 公务接待费 10,000  10,000 
30231 公务用车运行维护费 0 
30913 公务用车购置费用 0 
注:此表为2015年“三公经费”公开表(表样),请各单位根据2015年下达的预算数自行统计并公开。要求:公务接待费在2014年决算基础上至少压缩5%,且不得超过本年公用经费总额的50%,公务用车运行维护费按定额编制,因公出国(境)费用以及公务用车购置费用按实填列。

灌南县2015年部门预算收支预算情况表
单位名称:365bet线上娱乐城_365bet足球场_为什么365bet打不开 金额:万元
收入预算 支出预算
收入项目 金额 功能分类 经济分类
功能科目 金额 支出用途 金额
一、财政预算拨款 86.15  201一般公共服务支出 137.61 一、基本支出 183.38
二、非税资金 170  202外交支出 二、项目支出 72.77
 203国防支出
 204公共安全支出 5
 205教育支出 10
 206科学技术支出 8
 207文化体育与传媒支出 5
 208社会保障与就业支出 28.74
 210医疗卫生与计划生育支出 10
 211节能环保支出 2
 212城乡社区支出
 213农林水支出
 214交通运输支出 4
 215资源勘探信息等支出
 216商业服务业等支出 35.57
 217金融支出
 219援助其他地区支出
 220国土海洋气象等支出
 221住房保障支出 10.1
 222粮油物资储备支出
 227预备费
 228国债还本付息支出
 229其他支出 0.13
 230转移性支出
收入合计 256.15 支出合计 256.15 支出合计 256.15
注:此表为2015年部门预算公开表(表样),请各单位根据批复的预算表(表一、表二、表三)自行统计公开。收入预算中收入项目对应批复的预算汇总表(表一)收入来源一栏,支出预算中功能分类一栏统计到类一级科目,经济分类基本支出和项目支出分别对应表(二)和表(三)。